Salidas en firme

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Este es un ejemplo de lo que usted verá dentro de Albarán Firme de Proveedor SALIDAS:

 

firme_salidas

 

 

Podemos acceder a entradas en firme de las siguientes maneras:

Desde la barra de menús por [Almacén] Prcarrow Firme Prcarrow Salidas

 

 

Botones:

Buscar:

boton_buscarhistorico[F12]

Pinchando en este botón accederemos al centro de control de documentos para buscar el documento que queremos abrir.

 

Importar:

boton_importar_[F7]

Pinchando en este botón podemos importar datos de otros documentos en las líneas del documento que estamos creando.

 

Buscar por referencia:

boton_lupa_[Ctrl]+[F11]

Pinchando en este botón podemos buscar un documento por el número de albarán que nos envió el proveedor.

 

Crear:

boton_annadir_[Ctrl]+[N]

Pinchando en este botón iniciaremos un nuevo documento.

 

Borrar:

boton_borrar[F8]

Pinchando en este botón borraremos el documento actual.

 

Grabar:

boton_grabar[Esc]

Pinchando en este botón grabaremos los datos del documento actual y seguiremos en él.

 

Grabar y numerar:

boton_vverde[Ctrl]+[F5]

Pinchando en este botón grabaremos los datos y se numera el documento.

 

Salir al LISTAR/IMPRIMIR:

boton_salir_listar

    Esta casilla se marca para que el formulario se cierre al listar el documento de entrada en firme y vuelve al menú.

Imprimir:

boton_imprimir[F5]

Pinchando en este botón podemos imprimir el documento actual.

boton_imprimir_menu3

Pinchando en la flechita que hay junto al botón Imprimir, se desplegará un menú con seis opciones:

- Imprimir físicamente: nos permite imprimir el documento actual.

- Visualización previa: nos permite visualizar el documento.

- PDF para Acrobat: nos permite generar un fichero PDF.

- Convertir a Excel: nos permite exportar los datos a un fichero excel.

- Etiquetas de reposición: nos permite imprimir físicamente o generar en PDF etiquetas de reposición.

- Etiquetas de paquetes: nos permite imprimir físicamente o generar en PDF etiquetas de paquetes.

 

Salir:

boton_salir[Ctrl]+[S]

Pinchando en este botón saldremos de la ventana.

 

 

Área de datos generales:

 

firme_entradas_datos

Aquí se mostrarán los datos del proveedor cuyo firme sale de almacén.

 

firme_entradas_datos_II

Aquí se muestran otros datos del documento, como su número, vencimientos, fecha de emisión, etc.

 

firme_entradas_datos_III

En este área se muestra una información resumida sobre el título que se encuentra en la línea que tenemos seleccionada en el documento.

 

firme_entradas_datos_IV

Aquí se muestra algún comentario relacionado con el documento actual, si lo tiene.

 

 

Búsquedas:

Si queremos hacer una búsqueda podemos pinchar sobre el botón Buscar. boton_buscarhistorico

 

Esto nos llevarán al centro de control de documentos, donde aparecerán por defecto los albaranes de firme, tanto de entrada como de salida, que se encuentren en el sistema sin integrar.

 

firme_entradas_control

 

Si queremos buscar los documentos de un determinado proveedor, integrados o no, pondremos su código o nombre en el campo Cliente o Proveedor y pulsaremos la tecla [Intro].

 

En la parte superior de la ventana veremos todos los documentos encontrados.

 

firme_entradas_control_sup

La columna S indica si el documento está listado (es decir, si le hemos dado al botón boton_vverde después de crear o modificar el documento). Una bola de color blanco indica que el documento está sin listar, si es color verde indica que sí está listado, y si es de color rojo indica que el documento está integrado.

La columna T indica el tipo de documento (en este caso nos interesan los que tienen una ' S ' de albarán de salida en firme).

Y la columna S. indica si tenemos marcado el documento para realizar alguna acción sobre él en este momento (en la imagen aparecer sin marcar).

 

En la parte inferior veremos las líneas del documento sobre el que nos encontramos posicionados en la ventana superior.

 

firme_entradas_control_inf

 

Por último, en la parte inferior tenemos información sobre el bruto, el neto, el IVA, el recargo (si lo hay) y el total.

 

firme_entradas_control_pie

 

Una vez seleccionado el documento, bien posicionándonos sobre él, bien pinchando dos veces sobre él con el ratón, y después de pinchar en el botón Aceptar boton_vverde, veremos su contenido en la ventana de albaranes para su modificación o impresión.

 

 

Importar de otros documentos:

 

Una vez introducido el nombre del cliente, usted puede importar líneas desde otros documentos a albaranes.

Para ello pincharemos en el botón Importar. boton_importar_

 

Ahora nos aparecerá esta pantalla:

 

copia_desde_documentos

 

En este caso vamos a seleccionar para importar desde una factura.

 

copia_desde_documentos_II

 

Introducimos el número de documento y pinchamos en el botón Aceptar. boton_vverde

 

Una vez hecho esto, aparecerá en las líneas de detalle del documento, las líneas importadas.

 

 

Búsqueda por referencia:

Si queremos buscar un documento en función de su número de referencia, pincharemos el botón Buscar por referencia. boton_lupa_

 

Nos saldrá la siguiente ventana:

boton_lupa_ventana

Aquí escribiremos la referencia del albarán y pincharemos en Aceptar.

 

     Si encuentra la referencia, la entrada es mostrada en pantalla. Si no la localiza, la busca en históricos.Irá presentando años hacia atrás hasta              que la entrada de mercancía sea localizada o se le indique salir.

 

firme_entradas_dialogo_historicofirme_entradas_dialogo_historico_añobusqueda

 

 

En el caso de ser encontrada, la presenta en pantalla para su modificación.

 

 

 

Iniciando un documento nuevo.

Para iniciar un nuevo documento, pincharemos en el botón Crear. boton_annadir_

 

En primer lugar introduciremos el proveedor correspondiente al firme que vamos a sacar, en el campo Nombre. Una vez elegido, nos aparecerán sus datos en el resto de campos, siempre y cuando en su ficha proveedor estén grabados.

 

El campo Documento lo dejaremos en blanco. Aquí aparecerá el número siguiente al último albarán que hicimos, es decir, el campo es auto numérico. En el campo Fecha introduciremos la fecha del albarán.

Por defecto, todo albarán introducido tendrá un vencimiento de 90 días (esto aparecerá en el campo Días). Si queremos cambiar el vencimiento introduciremos la fecha correcta en el campo Vencim. y el campo Días calculará automáticamente los días para el vencimiento.

En el campo Referencia escribiremos el número de albarán.

 

En el campo Comentario podemos dejar alguna nota referente al albarán.

 

Una vez introducida toda la cabecera del albarán comenzaremos a introducir productos en las líneas de detalle como hemos visto en apartados anteriores (vea el apartado TPV para más información). Recuerde que en la columna descuento aparecerá el descuento que hayamos introducido previamente en la ficha del proveedor o la editorial. De todas formas esta columna es editable y podremos escribir el descuento que nos aparezca en el albarán.

 

firme_salidas_detalle

 

En el pie del albarán encontraremos toda la información relativa a precios e impuestos.

 

firme_salidas_pie

 

También podemos imprimir etiquetas de reposición/paquetería.

Una vez hayamos introducido el albarán completo pincharemos el botón Grabar y numerar para que el documento quede guardado. boton_vverde

 

 

Creación de etiquetas a partir de una entrada:

 

Si queremos imprimir etiquetas para los productos introducidos pincharemos en el botón Etiquetas. boton_etiquetas_

 

Nos aparecerá una ventana como la siguiente:

 

boton_etiquetas_ventana

 

Aquí se le puede indicar en qué etiqueta comenzará la impresión, así no desperdiciaremos etiquetas. El programa, una vez configurado un modelo de etiquetas, sabe el número de filas que hay y el número de etiquetas por fila, por lo tanto, cuando terminemos una impresión se acordará de la fila y la columna donde se quedó la última vez. También podemos escribir a mano en que columna o fila queremos que comience la impresión.